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嘉定综保区公司召开2025年第一次内部审计工作专项会议

作者:管理员 来源:上海嘉定 发布时间:2025-05-21 10:00 浏览次数: 【字体:

5月20日,嘉定综保区公司召开2025年第一次内部审计工作专项会议,会议由公司党支部副书记、总经理、内审工作领导小组常务副组长徐峰主持。内审工作领导小组全体成员参加会议。

会上,公司党支部书记、董事长、内审工作领导小组组长雷文龙对2025年内审工作的开展提出五点要求:一是要夯实思想根基,强化政治引领。内审人员要深入学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,依法全面履行审计监督职责,把开展审计工作、强化审计整改、运用审计成果作为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的重要检验;二是要科学规范审计,提升审计质效。内审工作小组要以高度政治责任感和历史使命感科学规范开展审计工作,要前瞻谋划,在实施审计项目前深入研究审计对象,做好综合考量和价值判断。要坚持结果导向,在提升审计成果层次上求突破;三是要聚焦主责主业,突出审计重点。内审工作小组要以全力保障公司重大决策部署落实见效为主线,持续优化年度审计计划编制、审计实施方案确立、审计结果反馈及审计成果运用机制。把握好工作谋划与扎实推进的关系,做实年度重点责任项目,把工作谋划落实到具体行动上、体现到实际工作中。四是要加强队伍建设,打造审计监督“特种部队”。内审人员要坚持以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信,要锤炼过硬本领、树牢底线思维,把敢审敢严、真审真严体现在每一个审计环节中、落实到每一个审计项目上;五是要形成监督合力,实现审计监督全覆盖。内审工作小组要加强与公司纪检监察、法务、外部巡视巡查、外部审计等工作的横向贯通,推动构建优势互补的监督体系,把制度笼子扎得更紧更牢;要强化与业务部门的同向协调力度,加强信息沟通共享,发挥好内审离得近、看得清、反应快的优势,从源头防范化解非系统性风险。

会上,党支部委员、副总经理、纪检监察小组组长、内审工作领导小组副组长陆秋霞对2024年度公司内审工作做出总结,并汇报了2025年度内审工作计划。

公司内审工作领导小组在肯定2024年度内审工作成果的同时,也对2025年度内审工作开展的内容和重点进行了深入讨论,并审议通过了2025年度内审工作计划。

公司内审工作小组将严格落实本次会议精神,对标年度内审工作计划认真履职尽责,完善沟通协作机制,找准痛点难点精准发力,充分发挥审计预警防控功能,确保公司内审工作稳健开展。


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